Servicios de carácter general

Initial budget / inh.

185.85€

Initial budget

614.3 M€

% execution

71.40 %
Real Expense is 438.63 M€

% over the total

10.59 %

Avg. expense in the province

7.15 M€

About this budget line

Comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los demás de la Entidad local.
Se imputarán, por tanto, a esta política de gasto los de oficina y dependencias generales; información, publicaciones, registro y relaciones; desarrollos y soportes informáticos de carácter interno; coordinación y control general: archivo, organización y métodos, racionalización y mecanización; administración de personal; elecciones; atención y participación ciudadana, parque móvil, con exclusión de los vehículos afectados a servicios determinados que se imputarán a la correspondiente rúbrica y gastos de asesoramiento y defensa de los intereses de la entidad.
Esta política de gasto integrará los derivados de actividades relacionadas con la elaboración de información básica de carácter general y series estadísticas sobre los distintos servicios de la Entidad local.
Se imputarán, asimismo, los gastos referentes a gabinetes de estudio e información y documentación de carácter general.

In this budget line

Category Percentage Amount
Administración General 69.26% 425.47 M€
Coordinación y organización institucional de las entidades locales 4.86% 29.86 M€
Información básica y estadística 1.94% 11.93 M€
Participación ciudadana 4.10% 25.19 M€
Atención a los ciudadanos 7.35% 45.17 M€
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 12.48% 76.67 M€

Expense budget lines distribution

Gastos de personal 47.13% 289.52 M€
Gastos en bienes corrientes y servicios 17.57% 107.91 M€
Transferencias corrientes 22.67% 139.25 M€
Fondo de contingencia y otros imprevistos 11.67% 71.67 M€
Inversiones reales 0.37% 2.29 M€
Transferencias de capital 0.59% 3.65 M€