Servicios de carácter general

Initial budget / inh.

123.73€

Initial budget

404.11 M€

% execution

86.10 %
Real Expense is 347.94 M€

% over the total

8.39 %

Avg. expense in the province

6.26 M€

About this budget line

Comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los demás de la Entidad local.
Se imputarán, por tanto, a esta política de gasto los de oficina y dependencias generales; información, publicaciones, registro y relaciones; desarrollos y soportes informáticos de carácter interno; coordinación y control general: archivo, organización y métodos, racionalización y mecanización; administración de personal; elecciones; atención y participación ciudadana, parque móvil, con exclusión de los vehículos afectados a servicios determinados que se imputarán a la correspondiente rúbrica y gastos de asesoramiento y defensa de los intereses de la entidad.
Esta política de gasto integrará los derivados de actividades relacionadas con la elaboración de información básica de carácter general y series estadísticas sobre los distintos servicios de la Entidad local.
Se imputarán, asimismo, los gastos referentes a gabinetes de estudio e información y documentación de carácter general.

In this budget line

Category Percentage Amount
Administración General 74.68% 301.8 M€
Coordinación y organización institucional de las entidades locales 7.99% 32.29 M€
Información básica y estadística 1.00% 4.05 M€
Participación ciudadana 4.70% 18.99 M€
Atención a los ciudadanos 9.09% 36.72 M€
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 2.53% 10.24 M€

Expense budget lines distribution

Gastos de personal 46.18% 186.61 M€
Gastos en bienes corrientes y servicios 23.40% 94.54 M€
Gastos financieros 0.00% 12,500€
Transferencias corrientes 23.25% 93.96 M€
Fondo de contingencia y otros imprevistos 2.53% 10.24 M€
Inversiones reales 0.26% 1.06 M€
Transferencias de capital 4.37% 17.67 M€