Servicios de carácter general

Initial budget / inh.

112.94€

Initial budget

364.04 M€

% execution

94.82 %
Real Expense is 345.18 M€

% over the total

7.65 %

Avg. expense in the province

6.13 M€

About this budget line

Comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los demás de la Entidad local.
Se imputarán, por tanto, a esta política de gasto los de oficina y dependencias generales; información, publicaciones, registro y relaciones; desarrollos y soportes informáticos de carácter interno; coordinación y control general: archivo, organización y métodos, racionalización y mecanización; administración de personal; elecciones; atención y participación ciudadana, parque móvil, con exclusión de los vehículos afectados a servicios determinados que se imputarán a la correspondiente rúbrica y gastos de asesoramiento y defensa de los intereses de la entidad.
Esta política de gasto integrará los derivados de actividades relacionadas con la elaboración de información básica de carácter general y series estadísticas sobre los distintos servicios de la Entidad local.
Se imputarán, asimismo, los gastos referentes a gabinetes de estudio e información y documentación de carácter general.

In this budget line

Category Percentage Amount
Administración General 78.73% 286.62 M€
Coordinación y organización institucional de las entidades locales 5.50% 20.03 M€
Información básica y estadística 1.02% 3.73 M€
Participación ciudadana 2.98% 10.86 M€
Atención a los ciudadanos 9.01% 32.8 M€
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 2.75% 10 M€

Expense budget lines distribution

Gastos de personal 48.03% 174.86 M€
Gastos en bienes corrientes y servicios 23.18% 84.4 M€
Gastos financieros 0.00% 10,398€
Transferencias corrientes 24.56% 89.42 M€
Fondo de contingencia y otros imprevistos 2.75% 10 M€
Inversiones reales 0.11% 400,542€
Transferencias de capital 1.36% 4.95 M€