Servicios de carácter general

Initial budget / inh.

128.98€

Initial budget

410.55 M€

% execution

82.25 %
Real Expense is 337.67 M€

% over the total

8.72 %

Avg. expense in the province

5.12 M€

About this budget line

Comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los demás de la Entidad local.
Se imputarán, por tanto, a esta política de gasto los de oficina y dependencias generales; información, publicaciones, registro y relaciones; desarrollos y soportes informáticos de carácter interno; coordinación y control general: archivo, organización y métodos, racionalización y mecanización; administración de personal; elecciones; atención y participación ciudadana, parque móvil, con exclusión de los vehículos afectados a servicios determinados que se imputarán a la correspondiente rúbrica y gastos de asesoramiento y defensa de los intereses de la entidad.
Esta política de gasto integrará los derivados de actividades relacionadas con la elaboración de información básica de carácter general y series estadísticas sobre los distintos servicios de la Entidad local.
Se imputarán, asimismo, los gastos referentes a gabinetes de estudio e información y documentación de carácter general.

In this budget line

Category Percentage Amount
Administración General 80.26% 329.5 M€
Coordinación y organización institucional de las entidades locales 4.03% 16.53 M€
Información básica y estadística 0.82% 3.38 M€
Participación ciudadana 3.75% 15.38 M€
Atención a los ciudadanos 7.03% 28.86 M€
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 4.11% 16.88 M€

Expense budget lines distribution

Gastos de personal 42.31% 173.68 M€
Gastos en bienes corrientes y servicios 22.80% 93.6 M€
Gastos financieros 0.00% 2,000€
Transferencias corrientes 26.04% 106.91 M€
Fondo de contingencia y otros imprevistos 4.11% 16.88 M€
Inversiones reales 0.67% 2.76 M€
Transferencias de capital 4.07% 16.7 M€