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Servicios de carácter general

Expense plan. / inh.

122.93€

Expense planned

389.14 M€

% execution

85.60 %
Real Expense is 333.11 M€

% over the total

8.68 %

Avg. expense in the province

5.93 M€

About this budget line

Comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los demás de la Entidad local.
Se imputarán, por tanto, a esta política de gasto los de oficina y dependencias generales; información, publicaciones, registro y relaciones; desarrollos y soportes informáticos de carácter interno; coordinación y control general: archivo, organización y métodos, racionalización y mecanización; administración de personal; elecciones; atención y participación ciudadana, parque móvil, con exclusión de los vehículos afectados a servicios determinados que se imputarán a la correspondiente rúbrica y gastos de asesoramiento y defensa de los intereses de la entidad.
Esta política de gasto integrará los derivados de actividades relacionadas con la elaboración de información básica de carácter general y series estadísticas sobre los distintos servicios de la Entidad local.
Se imputarán, asimismo, los gastos referentes a gabinetes de estudio e información y documentación de carácter general.

In this budget line

Category Percentage Amount
Administración General 82.07% 319.38 M€
Coordinación y organización institucional de las entidades locales 3.12% 12.13 M€
Información básica y estadística 0.73% 2.84 M€
Participación ciudadana 1.93% 7.5 M€
Atención a los ciudadanos 7.76% 30.2 M€
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 4.39% 17.08 M€

Expense budget lines distribution

Gastos de personal 46.44% 180.7 M€
Gastos en bienes corrientes y servicios 23.10% 89.9 M€
Transferencias corrientes 22.73% 88.43 M€
Fondo de contingencia y otros imprevistos 4.39% 17.08 M€
Inversiones reales 0.38% 1.46 M€
Transferencias de capital 2.97% 11.56 M€