Servicios de carácter general

Initial budget / inh.

86.27€

Initial budget

271.07 M€

% execution

86.18 %
Real Expense is 233.61 M€

% over the total

6.19 %

Avg. expense in the province

5.07 M€

About this budget line

Comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los demás de la Entidad local.
Se imputarán, por tanto, a esta política de gasto los de oficina y dependencias generales; información, publicaciones, registro y relaciones; desarrollos y soportes informáticos de carácter interno; coordinación y control general: archivo, organización y métodos, racionalización y mecanización; administración de personal; elecciones; atención y participación ciudadana, parque móvil, con exclusión de los vehículos afectados a servicios determinados que se imputarán a la correspondiente rúbrica y gastos de asesoramiento y defensa de los intereses de la entidad.
Esta política de gasto integrará los derivados de actividades relacionadas con la elaboración de información básica de carácter general y series estadísticas sobre los distintos servicios de la Entidad local.
Se imputarán, asimismo, los gastos referentes a gabinetes de estudio e información y documentación de carácter general.

In this budget line

Category Percentage Amount
Administración General 76.49% 207.35 M€
Coordinación y organización institucional de las entidades locales 3.30% 8.95 M€
Información básica y estadística 1.03% 2.78 M€
Participación ciudadana 1.59% 4.3 M€
Atención a los ciudadanos 10.42% 28.26 M€
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 7.17% 19.43 M€

Expense budget lines distribution

Gastos de personal 57.25% 155.19 M€
Gastos en bienes corrientes y servicios 33.68% 91.28 M€
Transferencias corrientes 0.98% 2.65 M€
Fondo de contingencia y otros imprevistos 7.17% 19.43 M€
Inversiones reales 0.91% 2.46 M€
Transferencias de capital 0.02% 54,188€