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Servicios de carácter general

Expense plan. / inh.

94.34€

Expense planned

298.62 M€

% execution

77.32 %
Real Expense is 230.9 M€

% over the total

6.72 %

Avg. expense in the province

4.98 M€

About this budget line

Comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los demás de la Entidad local.
Se imputarán, por tanto, a esta política de gasto los de oficina y dependencias generales; información, publicaciones, registro y relaciones; desarrollos y soportes informáticos de carácter interno; coordinación y control general: archivo, organización y métodos, racionalización y mecanización; administración de personal; elecciones; atención y participación ciudadana, parque móvil, con exclusión de los vehículos afectados a servicios determinados que se imputarán a la correspondiente rúbrica y gastos de asesoramiento y defensa de los intereses de la entidad.
Esta política de gasto integrará los derivados de actividades relacionadas con la elaboración de información básica de carácter general y series estadísticas sobre los distintos servicios de la Entidad local.
Se imputarán, asimismo, los gastos referentes a gabinetes de estudio e información y documentación de carácter general.

In this budget line

Category Percentage Amount
Administración General 63.87% 190.72 M€
Coordinación y organización institucional de las entidades locales 2.14% 6.39 M€
Información básica y estadística 2.49% 7.44 M€
Participación ciudadana 1.91% 5.71 M€
Atención a los ciudadanos 9.23% 27.55 M€
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 20.36% 60.8 M€

Expense budget lines distribution

Gastos de personal 48.43% 144.62 M€
Gastos en bienes corrientes y servicios 41.97% 125.33 M€
Transferencias corrientes 0.94% 2.8 M€
Fondo de contingencia y otros imprevistos 8.64% 25.8 M€
Inversiones reales 0.01% 15,000€
Transferencias de capital 0.02% 52,120€