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Servicios de carácter general

Expense plan. / inh.

87.24€

Expense planned

279.81 M€

% execution

76.91 %
Real Expense is 215.2 M€

% over the total

6.51 %

Avg. expense in the province

4.57 M€

About this budget line

Comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los demás de la Entidad local.
Se imputarán, por tanto, a esta política de gasto los de oficina y dependencias generales; información, publicaciones, registro y relaciones; desarrollos y soportes informáticos de carácter interno; coordinación y control general: archivo, organización y métodos, racionalización y mecanización; administración de personal; elecciones; atención y participación ciudadana, parque móvil, con exclusión de los vehículos afectados a servicios determinados que se imputarán a la correspondiente rúbrica y gastos de asesoramiento y defensa de los intereses de la entidad.
Esta política de gasto integrará los derivados de actividades relacionadas con la elaboración de información básica de carácter general y series estadísticas sobre los distintos servicios de la Entidad local.
Se imputarán, asimismo, los gastos referentes a gabinetes de estudio e información y documentación de carácter general.

In this budget line

Category Percentage Amount
Administración General 72.75% 203.55 M€
Coordinación y organización institucional de las entidades locales 2.83% 7.92 M€
Información básica y estadística 2.36% 6.6 M€
Participación ciudadana 2.12% 5.92 M€
Atención a los ciudadanos 9.62% 26.92 M€
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 10.33% 28.9 M€

Expense budget lines distribution

Gastos de personal 51.06% 142.87 M€
Gastos en bienes corrientes y servicios 31.27% 87.5 M€
Transferencias corrientes 8.28% 23.18 M€
Fondo de contingencia y otros imprevistos 8.90% 24.9 M€
Inversiones reales 0.01% 15,000€
Transferencias de capital 0.49% 1.36 M€