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Servicios de carácter general

Expense plan. / inh.

101.73€

Expense planned

328.93 M€

% execution

74.38 %
Real Expense is 244.66 M€

% over the total

7.09 %

Avg. expense in the province

5.35 M€

About this budget line

Comprende los gastos de aquellos servicios que sirven o apoyan a todos los demás de la Entidad local.
Se imputarán, por tanto, a esta política de gasto los de oficina y dependencias generales; información, publicaciones, registro y relaciones; desarrollos y soportes informáticos de carácter interno; coordinación y control general: archivo, organización y métodos, racionalización y mecanización; administración de personal; elecciones; atención y participación ciudadana, parque móvil, con exclusión de los vehículos afectados a servicios determinados que se imputarán a la correspondiente rúbrica y gastos de asesoramiento y defensa de los intereses de la entidad.
Esta política de gasto integrará los derivados de actividades relacionadas con la elaboración de información básica de carácter general y series estadísticas sobre los distintos servicios de la Entidad local.
Se imputarán, asimismo, los gastos referentes a gabinetes de estudio e información y documentación de carácter general.

In this budget line

Category Percentage Amount
Administración General 58.76% 193.27 M€
Coordinación y organización institucional de las entidades locales 3.86% 12.69 M€
Información básica y estadística 1.92% 6.3 M€
Participación ciudadana 1.37% 4.51 M€
Atención a los ciudadanos 8.20% 26.97 M€
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución 25.90% 85.18 M€

Expense budget lines distribution

Gastos de personal 44.62% 146.78 M€
Gastos en bienes corrientes y servicios 54.02% 177.68 M€
Transferencias corrientes 1.31% 4.32 M€
Inversiones reales 0.03% 98,040€
Transferencias de capital 0.02% 52,304€